监督索引号(略)
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 (略)年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 (略)年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
拟定人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并负责组织实施和监督检查;制定和组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法,贯彻执行事业单位的工资福利和离退休政策,会同有关部门指导事业单位人事制度改革。组织和监督实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;完善公共就业服务体系,负责促进就业工作,会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策;建立统一规范的人力资源市场。负责社会保险基金的预测预警和信息引导,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划,协调、推动农民工合法权益保护工作。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,落实国家职业资格目录清单管理制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:(略)
(1)西畴县公共就业和人才服务中心;
(2)西畴县社会保险中心;
(3)西畴县城乡居民社会养老保险局;
(4)西畴县劳动人事争议仲裁院。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门(略)年度部门决算编报的单位共1个,是:(略)
纳入我部门(略)年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。差异原因是我部门所属4家单位均未进行独立核算。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门(略)年末编制内实有人员(略)人。包括财政拨款开支经费的:(略)
我部门(略)年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员(略)人(离休0人,退休(略)人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.主要指标任务、重点工作完成情况。一是突出抓好就业创业服务,就业局势保持稳定。认真落实就业帮扶、创业扶持政策,抓实劳务输出、技能培训工作,推动劳动力转移就业,提升劳动力技能水平,并创新就业服务模式,探索建设“创业西畴”“西畴县零工市场”“东升公社幸福里”等线上线下服务平台,服务能力不断提升。截至目前,城镇新增就业人数(略)人,完成州级下达任务(略)人的(略).1%;城镇失业人员再就业人数(略)人,完成州级下达任务(略)人的(略)%;就业困难人员就业人数(略)人,完成州级下达任务数(略)人的(略)%。农村劳动力转移就业8.(略)万人,完成州级下达任务数的(略)%,其中:(略)
2.在全国、全省、全州具有特色亮点的工作。聚焦企业用工难、引人留人难、群众就地就近就业增收难等“三难”问题,在兴街镇因地制宜搭建“东升公社就业幸福里”。一是抓实阵地建设。改造兴街镇东升村闲置农房,在村民聚居的村内开设用工市场,设置用工服务、技能培训、政策宣传、招聘会、劳动权益保护、创业孵化、联农带农、“一老一小”安置服务、多功能报告厅等多个服务窗口和基本功能区域,提供休息座椅、手机充电、无线网络、饮水取用等免费公共服务设施,为就业服务提供阵地保障。截至目前,共开展就业咨询、指导服务(略)余人次,开设法律直播间及政策咨询服务(略)余次,服务人员3万余人次。二是挖掘就业岗位。立足当地柑橘、猕猴桃等特色产业,探索实施“用工企业+劳务公司+产业导入+务工人员”模式,搭建“幸福就业、幸福平台、幸福家园、幸福游学、幸福供销、幸福食堂、幸福儿童、幸福园区”八个板块,导入“东升公社产学研基地”“红色物业”等产业,与零工市场、培训机构、劳务公司等签署合作协议,在兴街工业园区开设劳务服务“幸福园区”站点,打造出“(略)分钟务工圈”。目前,“幸福里”累计提供岗位2万余个。三是丰富服务供给。通过“创业西畴”微信小程序、“北回视听”微信公众号、“文山人才网”等平台,为劳动者提供职业指导、岗位推荐、政策咨询等服务。同时,与培训机构合作举办技能培训,提高劳动者就业技能,拓宽就业门路。目前,开展各类招聘会(略)场次,开展技能培训4期(略)人,带动当地群众就业(略)人,平均工资(略).(略)元,预计年务工产值1.(略)亿元。(略)年9月,在全省基层公共就业服务能力提升暨就业“幸福里”社区建设推进会上,西畴县“东升公社幸福里”被评为全省首批(略)个就业“幸福里”社区之一,获省级奖补资金(略)万元。
3.取得的成效和经验
1.用好零工“小市场”激活就业“新引擎”坚持把“让群众好办事,为群众办好事”作为工作目标,盘活县内闲置资产资源,与第三方人力资源公司合作,建设“西畴县零工市场”,搭建就业服务新平台,有效提升了就业服务质量。
2.探索“人社+部门”联合模式推动根治欠薪问题协同办理。针对根治欠薪工作,县人社局不断创新工作模式,探索了根治欠薪“人社+部门”联合模式,把根治欠薪工作由人社部门单打独斗变为部门联合协同办理,形成强大合力,有效提升了根治欠薪治理成效。
第二部分 (略)年度部门决算表
(详见附件)
本部门(略)年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门(略)年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 (略)年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西畴县人力资源和社会保障局(略)年度收入合计(略).(略)元。其中:(略)
与上年相比,收入合计增加(略).(略)元,增长(略).(略)%。其中:(略)
二、支出决算情况说明
西畴县人力资源和社会保障局(略)年度支出合计(略).(略)元。其中:(略)
与上年相比,支出合计增加(略).(略)元,增长(略).(略)%。其中:(略)
(一)基本支出情况
(略)年度用于保障西畴县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出(略).(略)元。其中:(略)
(二)项目支出情况
(略)年度用于保障西畴县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(略).(略)元。其中:(略)
全县离退休人员统筹外退休资金项目经费(略).(略)元,主要用于保障全县离退休人员统筹外退休费。
社区(村)基层治理专干待遇补助资金项目经费(略).(略)元,主要用于:(略)
(略)年第一批中央就业补助资金项目经费(略).(略)元,主要用于:(略)
乡村振兴衔接资金项目经费(略).(略)元,主要用于:(略)
西畴县基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目经费(略).(略)元,主要用于:(略)
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西畴县人力资源和社会保障局(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略).(略)元,占本年支出合计的(略).(略)%。与上年相比增加(略).(略)元,增长(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.(略)%,年初无此项预算。主要用于:(略)
6.科学技术(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%主要用于:(略)
9.卫生健康(类)支出(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。主要用于:(略)
(略).节能环保(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).城乡社区(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).农林水(类)支出(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。主要用于:(略)
(略).交通运输(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).资源勘探工业信息等(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).商业服务业等(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).金融(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).援助其他地区(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).自然资源海洋气象等(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).住房保障(类)支出(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。主要用于:(略)
(略).粮油物资储备(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).国有资本经营预算(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).灾害防治及应急管理(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).其他(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).债务还本(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).债务付息(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).抗疫特别国债安排(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
(略)年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为(略).(略)元,决算为(略).(略)元,完成年初预算的(略).(略)%;支出决算较上年减少-(略).(略)元,下降(略).(略)%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.(略)元,决算为0.(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%,公务用车购置费支出年初预算为0.(略)元,决算为0.(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%,公务用车运行维护费支出年初预算为(略).(略)元,决算为(略).(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%;公务接待费支出年初预算为(略).(略)元,决算为0.(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.(略)元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.(略)元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少(略).(略)元,下降(略).(略)%;公务接待费支出决算较上年减少(略).(略)元,下降(略).(略)%;具体是国内接待费支出决算0.(略)元(其中:(略)
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(略)年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为(略).(略)元,支出决算为(略).(略)元,完成年初预算的(略).(略)%,支出决算较上年减少(略).(略)元,下降(略).(略)%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:(略)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:(略)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工伤调查工作、社会保险扩面增效工作、人事调动考察考核工作、就业宣传调查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:(略)
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西畴县人力资源和社会保障局(略)年机关运行经费支出(略).(略)元,比上年增加(略).(略)元,增长6.(略)%,主要原因是:(略)
四、国有资产占用情况
截至(略)年末,西畴县人力资源和社会保障局资产总额(略).(略)元,其中,流动资产(略).(略)元,固定资产(略).(略)元(净值),对外投资及有价证券0.(略)元,在建工程0.(略)元,无形资产(略).(略)元(净值),其他资产0.(略)元(净值)。与上年相比,本年资产总额减少(略).(略)元,其中固定资产减少(略).(略)元。处置房屋建筑物0.(略)平方米,账面原值0.(略)元;处置车辆0辆,账面原值0.(略)元;报废报损资产(略)项,账面原值(略).(略)元,实现资产处置收入0.(略)元;出租房屋0.(略)平方米,账面原值0.(略)元,实现资产使用收入0.(略)元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
(略)年度,部门政府采购支出总额(略).(略)元,其中:(略)
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:(略)
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:(略)
(略)年度部门决算公开表样(略).xls
监督索引号(略)