监督索引号(略)
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 (略)年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 (略)年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.拟订民政事业发展的规范性文件、发展规划、年度计划,制定有关政策、标准、规划并组织实施和监督检查。
2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.拟订社会救助政策、标准,健全社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责全县城乡低收入家庭收入核定工作。负责本县难民的临时安置管理工作。
4.拟订规定权限内的行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,组织研究行政区划规划思路建议,按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照规定权限组织指导乡(镇)行政区域界线的勘定、管理工作,负责全县地名工作的监督管理,负责全县重要自然地理实体命名和更名审核工作。
5.拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
6.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
7.拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。负责因战伤残人员管理工作。
8.承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。
9.组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。
(略).拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(略).组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可工作,负责福利彩票管理工作。
(略).完成州民政局和县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:(略)
1.办公室
负责机关文电、会务、对外事务、机要、档案、安全生产等工作;承担综合性调研、政务公开、政策法规、督查督办、综合协调、政务运转、安全保密、综治、信访和行政管理、后勤保障和扶贫挂钩等工作;负责本系统的执法和普法教育;牵头承办县人民政府交办的人大代表建议和政协委员提案工作;负责本系统工会、共青团、妇女和离退休人员的管理服务工作;负责本系统的党务工作;协助做好作风建设、党风廉政建设;负责本系统的机构编制、组织人事、队伍建设和考核奖惩的管理工作;负责本系统信息化建设工作;承担民政信息管理和信息公开工作;承办有关新闻宣传、发布及舆情监测工作;负责局机关“(略)”专线电话的接听及政务信息查询和答复;负责网络注册、宣传等相关工作;按规定牵头拟订社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
负责拟订全县民政事业发展中长期规划和年度发展计划、财务规章并监督执行;负责机关及指导下属单位民政事业经费、行政经费的预决算和基本建设经费的管理;负责机关的财务工作;组织协调民政经费投入项目的绩效评估工作;检查监督民政事业经费使用情况;负责机关国有资产监管和基建监管工作,指导督促下属事业单位国有资产和基建监管工作;负责本系统内部审计工作;负责民政统计管理工作。牵头履行行政审批职能,统筹协调“放管服”工作。
2.社会救助股。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系,承办中央、省财政、州财政下达和县财政安排的困难群众救助补助资金分配和监管工作。负责城乡居民低收入人员的认定工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准。健全农村留守儿童关爱服务体系,完善困境儿童保障制度,指导儿童福利机构、儿童收养机构、儿童救助保护机构管理工作。指导做好(略)年代精减退职职工生活补助等工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助有关办法。
3.社会事务股。推进婚俗和殡葬改革,拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策。参与拟订残疾人集中就业扶持政策。指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构、精神卫生福利机构有关工作。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。指导开展因战伤残人员救助服务工作。指导因战伤残人员的伤残等级评定并建立相关档案。协调救治新增触雷伤员和因战伤残旧伤恶化人员。负责申报、协调和监督因战伤残人员的生活补助费、医疗费以及其他遗留问题补助费的拨付工作。组织因战致残人员安装、修理和更换假肢。协调做好相关信访工作和战区遗留问题的调查处理工作。拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。指导社会捐助工作。拟订福利彩票管理制度,管理监督福利彩票代销行为。承担县级登记成立、无业务主管单位的社会组织和行业协会商会的党建工作。承担县级相关行业协会商会拟任负责人人选审核工作。研究拟订行政区划规划思路建议,按照管理权限承担行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照规定权限组织指导乡(镇)行政区域界线的勘定、管理工作,负责全县地名工作的监督管理。负责全县重要自然地理实体的命名和更名的审核工作。
4.老龄工作和养老服务办公室。承担县老龄工作委员会办公室的具体业务。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。组织开展积极应对人口老龄化战略研究,提出推动老龄事业发展的政策建议。承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查和老龄工作信息交流工作。拟订老龄事业发展规划、助老领域标准、老年人社会参与政策并组织实施。协调推进老龄事业和老龄产业融合发展。指导协调老年人权益保障工作,组织开展人口老龄化国情宣传教育。拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。承担老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构管理工作。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门(略)年度部门决算编报的单位共1个。其中:(略)
纳入我部门(略)年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门(略)年末编制内实有人员(略)人。包括财政拨款开支经费的:(略)
我部门(略)年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员(略)人(离休0人,退休(略)人)。年末遗属4人。
车辆编制4辆,实有车辆(略)辆,在编实有车辆数是根据民政局资产系统内的车辆数量填报,其中包含了局机关公务用车及下属站所殡仪馆的运送尸体车辆,民政局仅有公务用车4辆有编制,另外7辆为殡仪馆的特殊用车。
三、重点工作概述
1.殡葬改革稳妥推进,文明殡葬蔚然成风。通过健全机制、夯实基础、惠民利民、强化宣传等有效措施,持续深化殡葬改革,殡葬基础设施不断完善,服务水平不断提升,文明殡葬新风尚蔚然成风。火化率、入墓率实现“双百”目标,向群众免费提供(略)余万元的殡葬用品,有效减轻群众丧葬负担。8个乡(镇)公益性公墓、骨灰堂、殡仪馆等项目将相继建成,落实《西畴县促进殡葬事业健康发展实施意见》取得一定实效。
2.构建“一老一小”关心关爱机制,绘就“朝夕”幸福蓝图。
牵头构建“党委领导、政府主责、部门协同、社会参与”的关心关爱留守儿童、困境儿童工作格局,落实留守儿童困境儿童“一对一”“多对一”结对关爱措施,推动“一老一小”结对关爱工作全面落实。建成(略)个“少年儿童之家”,在新兴社区建成西畴县第一家“一老一小幸福食堂”。积极向上级争取养老项目建设补助资金,建成日间照料中心4个,每千名老年人床位从(略)张增加到(略)张,西洒中心敬老院申报评定为国家三级养老机构,全县困难老年人实现应养尽养,有意愿的老年人(略)%入住,(略)名到龄老年人及时享受高龄津贴。
第二部分 (略)年度部门决算表
本部门(略)年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 (略)年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西畴县民政局(略)年度收入合计(略).(略)元。其中:(略)
与上年相比,收入合计增加(略).(略)元,增长(略).(略)%。其中:(略)
二、支出决算情况说明
西畴县民政局(略)年度支出合计(略).(略)元。其中:(略)
与上年相比,支出合计增加(略).(略)元,增长(略).(略)%。其中:(略)
(一)基本支出情况
(略)年度用于保障西畴县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出(略).(略)元。其中:(略)
(二)项目支出情况
(略)年度用于保障西畴县民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(略).(略)元。其中:(略)
西畴县骨灰堂建设项目(略)元,主要用于骨灰堂项目建设支出;
西畴县殡仪馆建设项目经费(略)元,主要用于殡仪馆项目建设支出;
西洒镇适老化改造项目经费(略)元,主要用于西洒镇适老化改造项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西畴县民政局(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略).(略)元,占本年支出合计的(略).(略)%。与上年相比增加(略).(略)元,增长(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的3.(略)%。主要用于支付单位电费;造成预决算差异的主要原因是预算资金未能进行全部清算。
2.外交(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
3.国防(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%
4.公共安全(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%
5.教育(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%
6.科学技术(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
8.社会保障和就业(类)支出(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助支出。造成预决算差异的主要原因是:(略)
9.卫生健康(类)支出(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗、工伤、生育、大病医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是县级财政资金困难,未按时缴纳职工保险。
(略).节能环保(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).城乡社区(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).农林水(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).交通运输(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).资源勘探工业信息等(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).商业服务业等(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).金融(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).援助其他地区(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).自然资源海洋气象等(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).住房保障(类)支出(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的(略).(略)%;主要用于行政、事业人员住房公积金支出,造成预决算差异的主要原因是县级财政资金困难,未按时缴纳职工住房公积金。
(略).粮油物资储备(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).国有资本经营预算(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).灾害防治及应急管理(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).其他(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).债务还本(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).债务付息(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
(略).抗疫特别国债安排(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
(略)年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为(略).(略)元,决算为(略).(略)元,完成年初预算的(略).(略)%,支出决算较上年减少(略).(略)元,下降(略).(略)%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.(略)元,决算为0.(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%;公务用车购置费支出年初预算为0.(略)元,决算为0.(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%;公务用车运行维护费支出年初预算为(略).(略)元,决算为(略).(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%;公务接待费支出年初预算为(略).(略)元,决算为(略).(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.(略)元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.(略)元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少(略).(略)元,下降(略).(略)%;公务接待费支出决算较上年减少(略).(略)元,下降(略).(略)%;具体是国内接待费支出决算(略).(略)元(其中:(略)
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(略)年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为(略).(略)元,支出决算为(略).(略)元,完成年初预算的(略).(略)%,支出决算较上年减少(略).(略)元,下降(略).(略)%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:(略)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:(略)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费支出(略).(略)元,主要用于民政社会救助、殡葬改革等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次(其中:(略)
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西畴县民政局(略)年机关运行经费支出(略).(略)元,比上年减少(略).(略)元,下降(略).(略)%,主要原因是:(略)
二、国有资产占用情况
截至(略)年末,西畴县民政局资产总额(略).(略)元,其中,流动资产(略).(略)元,固定资产(略).(略)元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(略).(略)元,其中固定资产增加(略)元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
(略)年度,部门政府采购支出总额(略).(略)元,其中:(略)
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
西畴县民政局(略)年度政府性基金预算财政拨款支(略).(略)元,全部用于彩票公益金安排的支出,占政府性基金预算财政拨款支出的(略)%。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:(略)
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:(略)
西畴县民政局决算公开表(略).xlsx
监督索引号(略)