监督索引号(略)
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 (略)年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 (略)年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
西畴县妇幼保健院主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务、助产技术服务、妇女儿童疾病防治、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等医疗保健服务,接受下级转诊;履行计划生育公共服务职能,承担计划生育宣传教育、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等职能;承担出生医学证明管理,妇幼健康等基本公共卫生服务项目管理、服务质量监测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作;负责对全县妇幼卫生和计划生育技术服务工作进行督促指导与业务培训等工作。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
西畴县妇幼保健院共设置(略)个内设机构,包括:(略)
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
西畴县妇幼保健院作为二级预算单位纳入西畴县卫生健康局(略)年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位(略)年末编制内实有人员(略)人。包括财政拨款开支经费的:(略)
我单位(略)年末其他人员(略)人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员(略)人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员(略)人(离休0人,退休(略)人)。年末遗属1人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(略)年积极开展以孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、危急孕产妇抢救与转诊、妇女宫颈癌和乳腺癌“两癌”筛查、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、出生缺陷监测为主要内容的妇幼健康工作,深入落实云南省“妇幼健康促进行动”,全面推进基本公共卫生服务项目(妇幼包)的开展,努力提高全县妇女儿童健康水平。(略)年全县未发生孕产妇死亡,5岁以下儿童死亡率4.(略)‰、婴儿死亡率2.(略)‰、婚前医学检查率(略).(略)%、新生儿遗传代谢性疾病筛查率(略).(略)%、新生儿听力筛查率(略).(略)%、孕前优生健康检查目标人群覆盖率(略).(略)%、叶酸新增服用覆盖率(略).(略)%、适龄妇女宫颈癌筛查率(略).(略)%、乳腺癌筛查率(略).(略)%、儿童营养包发放率(略).(略)%。全面完成省州县下达的指标任务,切实保障了全县妇女儿童身心健康。
持续推进公共卫生(妇幼包)服务。积极组织开展全县孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理工作。(略)年全县产妇数(略)人,活产数(略)人,早孕建册人数(略)人,建册率为(略).(略)%,产检检查人数(略)人,检查率(略).(略)%,孕早期检查人数(略)人,检查率(略).(略)%,孕产妇产前筛查人数(略)人,筛查率(略).(略)%,产后访视人数(略)人,访视率(略).(略)%,产妇系统管理人数(略)人,系统管理率(略).(略)%,住院分娩活产数(略)人,住院分娩率为(略).(略)%,新生儿访视(略)人,访视率(略).(略)%;7岁以下儿童数(略)人,健康管理人数(略)人,管理率为(略).(略)%, 3岁以下儿童数(略)人,系统管理人数(略)人,系统管理率为(略).(略)%。
第二部分 (略)年度部门决算表
(详见附件)
备注说明:(略)
GK(略)表“西畴县妇幼保健院无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表”。
第三部分 (略)年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西畴县妇幼保健院(略)年度收入合计(略),(略),(略).(略)元。其中:(略)
与上年相比,收入合计减少3,(略),(略).(略)元,下降(略).(略)%。其中:(略)
二、支出决算情况说明
西畴县妇幼保健院(略)年度支出合计(略),(略),(略).(略)元。其中:(略)
与上年相比,支出合计减少5,(略),(略).(略)元,下降(略).(略)%。其中:(略)
(一)基本支出情况
(略)年度用于保障西畴县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出(略),(略),(略).(略)元。其中:(略)
(二)项目支出情况
(略)年度用于保障西畴县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(略),(略).(略)元。其中:(略)
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西畴县妇幼保健院(略)年度一般公共预算财政拨款支出6,(略),(略).(略)元,占本年支出合计的(略).(略)%。与上年相比减少1,(略),(略).(略)元,下降(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。主要原因是财政拨款项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出(略),(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%,主要用于单位退休人员的退休公用经费和在编职工基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是退休人员年初预算的退休费由社保发放。
9.卫生健康(类)支出5,(略),(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%,主要用于单位在编职工工资福利及日常公用经费支出、事业单位医疗保险缴费支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务支出;预决算差异率为3.(略)%,差异率较小,预算执行结果无重大偏离。
(略).节能环保(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).城乡社区(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).农林水(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).交通运输(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).资源勘探工业信息等(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).商业服务业等(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).金融(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).援助其他地区(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).自然资源海洋气象等(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).住房保障(类)支出(略),(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.(略)%,完成年初预算的(略).(略)%,主要用于单位在编职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是基数调整。
(略).粮油物资储备(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).国有资本经营预算(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).灾害防治及应急管理(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).其他(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).债务还本(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).债务付息(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
(略).抗疫特别国债安排(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
(略)年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为(略),(略).(略)元,决算为0.(略)元,完成年初预算的0.(略)%;支出决算较上年减少(略),(略).(略)元,下降(略).(略)%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.(略)元,决算为0.(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%;公务用车购置费支出年初预算为0.(略)元,决算为0.(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%;公务用车运行维护费支出年初预算为(略),(略).(略)元,决算为0.(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%;公务接待费支出年初预算为(略),(略).(略)元,决算为0.(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%,完成年初预算的0.(略)%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.(略)元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.(略)元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.(略)元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少(略),(略).(略)元,下降(略).(略)%;具体是国内接待费支出决算0.(略)元(其中:(略)
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(略)年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为(略),(略).(略)元,支出决算为0.(略)元,完成年初预算0.(略)%,支出决算较上年减少(略),(略).(略)元,下降(略).(略)%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:(略)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:(略)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:(略)
(四)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西畴县妇幼保健院(略)年机关运行经费支出0.(略)元,与上年相比,增加0.(略)元,增长0.(略)%。主要原因是我部门属于事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至(略)年末,西畴县妇幼保健院资产总额(略),(略),(略).(略)元,其中,流动资产5,(略),(略).(略)元,固定资产(略),(略),(略).(略)元(净值),对外投资及有价证券0.(略)元,在建工程0.(略)元,无形资产(略),(略).(略)元(净值),其他资产0.(略)元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,(略),(略).(略)元,其中固定资产增加8,(略).(略)元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.(略)元;处置车辆0辆,账面原值0.(略)元;报废报损资产(略)项,账面原值(略),(略).(略)元,实现资产处置收入0.(略)元;出租房屋0平方米,账面原值0.(略)元,实现资产使用收入0.(略)元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
(略)年度,单位政府采购支出总额(略),(略).(略)元,其中:(略)
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表(附表(略)—附表(略))。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:(略)
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:(略)
二、上级补助收入:(略)
三、事业收入:(略)
四、经营收入:(略)
五、附属单位缴款:(略)
六、其他收入:(略)
七、年初结转和结余:(略)
八、年末结转和结余:(略)
九、年初预算数:(略)
十、项目支出:(略)
西畴县妇幼保健院 (略).xlsx
监督索引号(略)