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西畴县坪寨卫生院2024年度部门决算公开

2025-09-02 云南-文山-西畴县
所在地区: 云南-文山-西畴县 发布日期: 2025年9月2日
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招标采购正文
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监督索引号(略)

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 (略)年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 (略)年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

坚持以病人为中心,以加快医院发展作为第一要务,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送政策,实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:(略)

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为西畴县董马中心卫生院的二级预算单位纳入(略)年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位(略)年末编制内实有人员(略)人。包括财政拨款开支经费的:(略)

我单位(略)年末其他人员(略)人。包括财政拨款开支经费的人员7人;经费自理人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编1辆,超编制车辆为西畴县鸡街卫生院无偿调拨车辆1辆。

三、重点工作概述

1.我院继续完善和健全传染病防治相关制度,使传染病防治工作正规化、制度化。传染病防治工作人员通过培训不断提高传染病工作的报告、表格上报及自查工作能力。

2.严格进行预检分诊制度,设立预检分诊处,对就诊病人实行预检分诊。发现呼吸道发热病人或腹泻病人立即报告,并安排到县医院呼吸道门诊或肠道门诊就诊。加大发热预检工作力度,严把门诊第一关,掌握疫情动态。

3.组织全体干部职工召开医药领域腐败问题集中整治工作会7次,制定了符合我院实际的集中整治工作方案,并对其修改完善了三次;制定了谈话方案并修改完善2次,谈话2次,累计(略)人次。纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风进行警示教育8次,廉政家访1次,覆盖(略)人。

4.严格核查孕产妇身份信息。落实患者、孕产妇身份识 别制度,在患者入院、开具出生证明等关键环节核查身份信息。

5.建立健全信息报告机制,医务人员在接诊过程中遇到孕产妇等人员身份信息无法识别、信息不符、产妇掉包或用他人身份入院等可疑情况要及时报告公安机关请求协助,同时报告县卫生健康局,不按要求报告导致严重后果的,追究相关责任人的责任。

6.加强医务人员管理,强化医德医风建设。要加强医务人员的管理,严禁利用职务之便为非法应用人类辅助生殖技术、买卖出生医学证明等违法违规活动提供便利,发现问题要及时报告县卫生健康局。

7.医保基金违法违规问题专项整治工作开展情况。有专人专管,我院医务科每月对综合科监督检查,指导规范医药服务及收费计费行为。医院常态化对医务人员进行虚假诊疗、虚假购药、倒卖医保药品、冒名住院、利用死亡人员信息骗保等“欺诈骗保”违法犯罪行为进行培训及谈话。

第二部分 (略)年度部门决算表

(详见附件)

本单位(略)年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位(略)年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位(略)年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位(略)年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 (略)年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县坪寨卫生院(略)年度收入合计(略).(略)元。其中:(略)

与上年相比,收入合计减少(略).(略)元,下降(略).(略)%,主要原因是财政拨款收入减少。其中:(略)

二、支出决算情况说明

西畴县坪寨卫生院(略)年度支出合计(略).(略)元。其中:(略)

与上年相比,支出合计减少(略).(略)元,下降(略).(略)%,其中:(略)

(一)基本支出情况

(略)年度用于保障西畴县坪寨卫生院机构正常运转的日常支出(略).(略)元。其中:(略)

(二)项目支出情况

(略)年度用于保障西畴县坪寨卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出(略).(略)元。其中:(略)

基本公共卫生服务项目经费(略).(略)元,主要用于保障基本公共卫生服务项目编外人员工资、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县坪寨卫生院(略)年度一般公共预算财政拨款支出(略).(略)元,占本年支出合计的(略).(略)%。与上年相比减少(略).(略)元,下降(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。主要用于养老保险、退休人员公用经费;造成预决算差异的主要原因是本年初预算职业年金,但未支付。

9.卫生健康(类)支出(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的(略).(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。主要用于人员经费保障、项目支出、基本医疗保险;造成预决算差异的主要原因是项目支出未纳入年初预算,是上级单位做年初预算进行下拨。

(略).节能环保(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).城乡社区(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).农林水(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).交通运输(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).资源勘探工业信息等(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).商业服务业等(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).金融(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).援助其他地区(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).自然资源海洋气象等(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).住房保障(类)支出(略).(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.(略)%,完成年初预算的(略).(略)%。主要用于保障住房公积金;造成预决算差异的主要原因是工资变动,公积金缴费基数增加。

(略).粮油物资储备(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).国有资本经营预算(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).灾害防治及应急管理(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).其他(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).债务还本(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).债务付息(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

(略).抗疫特别国债安排(类)支出0.(略)元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.(略)%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

(略)年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.(略)元,决算为0.(略)元,年初无预算安排;支出决算较上年增加0.(略)元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.(略)元,决算为0.(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%;公务用车购置费支出年初预算为0.(略)元,决算为0.(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.(略)元,决算为0.(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%;公务接待费支出年初预算为0.(略)元,决算为0.(略)元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.(略)%。

因公出国(境)费支出决算较上年增0.(略)元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.(略)元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.(略)元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.(略)元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.(略)元(其中:(略)

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(略)年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.(略)元,支出决算为0.(略)元,支出决算较上年增加0.(略)元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:(略)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:(略)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:(略)

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次(其中:(略)

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县坪寨卫生院(略)年机关运行经费支出0.(略)元,比上年增加0.(略)元,上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至(略)年末,西畴县坪寨卫生院资产总额(略).(略)元,其中,流动资产(略).(略)元,固定资产(略).(略)元(净值),对外投资及有价证券0.(略)元,在建工程(略).6元,无形资产0.(略)元(净值),其他资产0.(略)元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(略).(略)元,其中固定资产增加(略)元。处置房屋建筑物0.(略)平方米,账面原值0.(略)元;处置车辆0.(略)辆,账面原值0.(略)元;报废报损资产0.(略)项,账面原值0.(略)元,实现资产处置收入0.(略)元;出租房屋0.(略)平方米,账面原值0.(略)元,实现资产使用收入0.(略)元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

(略)年度,单位政府采购支出总额0.(略)元,其中:(略)

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:(略)

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:(略)

西畴县坪寨卫生院(略).xlsx

监督索引号(略)

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