广西右江民族商业学校
(略)年度部门决算
目 录
第一部分:(略)
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:(略)
表一:(略)
表二:(略)
表三:(略)
表四:(略)
表五:(略)
表六:(略)
表七:(略)
表八:(略)
表九:(略)
第三部分:(略)
一、(略)年度收入支出决算总体情况。
二、(略)年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、(略)年度政府性基金支出决算情况。
五、(略)年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:(略)
第一部分:(略)
一、主要职能
广西右江民族商业学校于(略)年4月经广西壮族自治区人民政府批准成立,现隶属于广西壮族自治区商务厅,为自治区财政全额拨款的正处级建制的事业单位。是全国第二所、广西第一所举办“扶贫巾帼励志班”的中职学校,是广西中职示范特色学校,自治区“四星级”中等职业学校,是广西中职“双优”建设单位。学校位于桂西名城百色市,坐落在百色起义纪念园(5A级景区)内,占地(略)亩,现有教职工(略)人,全日制在校生(略)余人。学校将继续坚持以“办民族特色学校,育创新商务人才”为发展目标,着力打造民族特色职业教育品牌,积极探索校企合作、产教融合办学模式,努力培养适应时代需要的一线应用型技能型人才。
二、机构设置情况
广西右江民族商业学校内设机构共(略)个,分别为党委办公室、学校办公室、人事处、教务处、学生工作处、招生就业处、后勤管理处、财务资产处、项目管理办公室、质量管理办公室、学校团委、智慧财经系、数字创意系、文化旅游系、现代交通系、公共基础部、继续教育中心、图文信息中心、民族文化中心、工会办公室。
第二部分:(略)
详见附件:(略)
第三部分:(略)
一、(略)年度收入支出决算总体情况
(一)本部门(略)年度总收入4,(略).(略)万元,其中本年收入4,(略).(略)万元,较(略)年度决算数增加(略).(略)万元,增长0.(略) %。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入3,(略).(略)万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较(略)年度决算数增加8.(略)万元,增长0.(略)%,主要原因是学生人数增加,免学费、国家助学金及生均拨款相应增加,故一般公共预算财政拨款收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较(略)年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较(略)年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.事业收入(略).(略)万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较(略)年度决算数减少4.(略)万元,下降1.9%,主要原因为(略)年安排学生外出实习,住宿费收入减少。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较(略)年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6.其他收入(略).(略)万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较(略)年度决算数增加(略).(略)万元,增长(略).(略) %,原因主要为收到曾宪梓广西文秀巾帼励志专项补助资金,故其他收入增加。
7.使用非财政拨款结余(略).(略)万元。主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较(略)年度决算数减少(略).(略)万元,下降(略).(略)%,主要原因是使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口,故使用非财政拨款结余较上年度减少。
8.上年结转和结余(略).(略)万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较(略)年度决算数增加(略).(略)万元,增长(略).(略)%,主要原因是现代职业教育质量提升计划(文秀教学楼建设)项目属于跨年度项目,由于指标全部在(略)年下达,所以有部分资金需结转至(略)年使用,故(略)年上年结转和结余较(略)年增加。
(二)本部门(略)年度总支出4,(略).(略)万元,其中本年支出 4,(略).(略)万元,较(略)年度决算数减少(略).(略)万元,下降4.(略) %。支出具体情况如下:
1.教育支出(类)3,(略).(略)万元:(略)
2.社会保障和就业支出(类)(略).(略)万元:(略)
3.卫生健康支出(类)(略).(略)万元:(略)
4.住房保障支出(类)(略).(略)万元:(略)
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较(略)年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6.年末结转和结余(略).(略)万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较(略)年度决算数增加 (略).(略)万元,增长(略).(略)%,主要原因为中等职业学校办学条件达标项目属于跨年度项目,由于指标全部在(略)年下达,所以有部分资金需结转至(略)年使用,因此年末结转和结余较上年增加。
二、(略)年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西右江民族商业学校(略)年度一般公共预算财政拨款支出3,(略).(略)万元,较(略)年度决算数增加(略).(略)万元,增长1.(略)%。其中:(略)
广西右江民族商业学校(略)年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,(略).(略)万元,支出决算为3,(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%。
(一)教育支出(类)年初预算为3,(略).(略)万元,支出决算为3,(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%。主要用于学校教育事务支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为(略).(略)万元,支出决算为(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%。主要用于事业单位在职人员养老保险、离退休人员离退休经费支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为(略).(略)万元,支出决算为(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%。主要用于职工基本医疗保险缴费和医疗费补助。
(四)住房保障支出(类)年初预算为(略).(略)万元,支出决算为(略).(略)万元,完成年初预算的(略)%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
三、(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(略)年度一般公共预算财政拨款基本支出1,(略).(略)万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%,预决算差异为工资标准调整。
(二)商品和服务支出(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%。预决算无差异。
(三)对个人和家庭的补助(略).(略)万元,完成年初预算的(略).(略)%。预决算差异为年末预算调整。
四、(略)年度政府性基金支出决算情况
广西右江民族商业学校无政府性基金预算,因此(略)年政府性基金决算为零。
五、(略)年度国有资本经营预算支出决算情况
广西右江民族商业学校无国有资本经营预算,因此(略)年国有资本经营决算为零。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
广西右江民族商业学校无财政拨款安排的“三公”经费支出预算,因此(略)年财政拨款安排的“三公”经费支出决算为零。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
广西右江民族商业学校(略)年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
广西右江民族商业学校(略)年度政府采购支出总额(略).(略)万元,其中:(略)
(三)国有资产占用情况说明。
截至(略)年(略)月(略)日,本部门共有车辆4辆,其中:(略)
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
本部门(略)年度部门预算数1,(略).(略)万元,执行数1,(略).(略)万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看,项目绩效考评整体上完成了年初设定目标,整体执行情况良好,保障了学校的正常运转。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:(略)
第四部分:(略)
一、财政拨款收入:(略)
二、事业收入:(略)
三、经营收入:(略)
四、其他收入:(略)
五、使用非财政拨款结余:(略)
六、年初结转和结余:(略)
七、结余分配:(略)
八、年末结转和结余:(略)
九、基本支出:(略)
十、项目支出:(略)
十一、经营支出:(略)
十二、“三公”经费:(略)
十三、机关运行经费:(略)
附件:(略)