目 录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
(二)财政拨款收支预算总体情况说明
(三)一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2、一般公共预算支出结构情况。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
(五)政府性基金预算支出情况说明
(六)国有资本经营预算支出情况说明
(七)项目支出预算情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“ 三公 ”经费支出情况说明
(一)一般公共预算“ 三公 ”经费支出总体情况说明。
(二)一般公共预算“ 三公 ”经费支出具体情况说明。
六、政府采购安排情况说明
七 、委托业务费安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
(二)对其他情况的说明
十一、专业名词解释
十二、(略)年部门预算表
十三、(略)年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门(单位)主要职责
学校始终坚守 “为党育人、为国育才” 的初心使命,牢固树立 “ 立足黄石、融入城市、服务产业” 的办学定位,坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向, 围绕区域经济社会发展需要,走政校行企与产学研用融合发展之路,主要职责为培养技术应用人才,开展专科学历教育与职业技能培训; 紧密对接地方产业,动态调整专业设置,提升与重点产业契合度,形成精准服务区域经济的专业体系;构建政校行企协同育人机制,推进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接;提供人才支撑与技术研发服务,助力地方产业转型升级与经济社会发展,形成职业教育与城市发展良性循环;开展科研生产,促进科技文化发展,支撑产业创新。 为区域经济社会发展提供高素质技术技能人才支撑。
第二部分 机构设置情况
湖北工程职业学院(本级 )为湖北工程职业学院的二级预算单位, 由0个局机关、0个直属参公管理事业单位、0个公益类事位合并编制报表。 学校现有智能制造学院、 电子信息学院、工业互联网学院(信息化建设与管理中心)、建筑与环境艺术学院、智慧交通学院、数智商贸学院、健康与教育学院、马克思主义学院以及中职部9个院部,设立党委办公室( 院办),党委组织部( 统战部),党委宣传部,纪委办公室,工会, 团委,党委教师工作部(人事处 ) , 计财处,招生就业处(校友办),教务处,党委学生工作部( 学生工作处),发展规划处( 职教研究院),产教融合与产学研工作处, 图书馆,党委武装部(保卫处) , 后勤管理处(基建处),继续教育学院, 国有资产管理(政府采购(招标)管理办公室(略)个职能处室。 学院直属参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位0个。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
( 一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则,湖北工程职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括:(略)
其中:(略)
收入增加原因:(略)
2、支出预算情况。 (略)年度支出预算(略)万元, 比上年预算增加(略)万元,增加1.(略)%。按支出功能分类本年支出预算构成为:(略)
按支出结构划分本年支出预算构成为:(略)
支出增加原因:
(略)年基本支出比上年预算增加(略)万元,增长1.(略)%,主要是编内教师人数增加,人员经费支出增加, 引进的高学历人才经费增加。
( 二)财政拨款收支预算总体情况说明
(略)年度财政拨款收支总预算(略)万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。
支出包括:(略)
( 三)一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
(略)年度一般公共预算支出(略)万元, 与上年预算相比,一般公共预算支出增加(略).5万元,提高0.6%。 主要原因:(略)
2、一般公共预算支出结构情况。
(略)年度一般公共预算支出(略)万元,主要用于以下方面:(略)
3、一般公共预算支出具体使用情况。
教育支出职业教育高等职业教育(略)年预算数为(略)万元, 比上年预算增加(略).5万元,提高0.6%。 主要原因是:(略)
( 四)一般公共预算基本支出情况说明
(略)年度一般公共预算基本支出(略)万元,其中:(略)
(五)政府性基金预算支出情况说明
(略)年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
( 六)国有资本经营预算支出情况说明
(略)年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(七)项目支出预算情况说明
(略)年度预算共安排项目支出(略)万元, 与上年对比无增减变化,与上年预算持平。 主要包括:(略)
项 目包括:(略)
第四部分 机关运行经费安排情况说明
(略)年度机关运行经费机关运行经费预算总额为(略)万元, 主要包括:(略)
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
( 一)一般公共预算“ 三公 ”经费支出总体情况说明。
(略)年 “ 三公 ”经费一般公共预算2万元, 比上年预算减少2万元,下降(略)%。 主要原因是因公出国(境)费减少。
( 二)一般公共预算“ 三公 ”经费支出具体情况说明。
1、 因公出国(境)费预算0万元, 比上年预算减少2万元,下降(略)%,主要原因是将因公出国(境)的大部分支出从财政专户管理资金收入中列支。
2、公务用车购置及运行费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平,其中:
(1)公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
3、公务接待费预算2万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
(略) 年本部门 (单位)编制政府采购预算(略).(略)万元,比上年增加(略).(略)万元,增长(略).(略)% 。增长的主要原因:(略)
其中:(略)
(略)年, 面向中小企业采购预算(略).9万元,其中面向小微企业采购预算(略).8万元。
第七部分 委托业务费安排情况说明
(略)年本部门(单位)委托业务费预算支出(略).(略)万元, 比上年增加(略).(略)万元,增加6.(略)%。增加的主要原因 :(略)
第八部分 国有资产占用情况说明
截至(略)年(略)月(略) 日,本部门单位占有房屋面积(略). (略)平方米; 单价(略) 万元以上的通用设备(略) 台( 套 ); 单价(略)万元的以上专用设备5台( 套 ); 现有公务用车3辆,其中, 一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是职工通勤车。
(略)年部门预算安排购置:(略)
第九部分 重点项目预算绩效情况说明
(略)年,本单位项目支出全面实施绩效目标管理,项 目总预算(略)万元, 1个项目, 与上年对比无增减变化, 与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果,优化学校运行经费项目支出(略)年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况:
学校运行经费项目
( 1)项目概况:(略)
( 2)项 目 内容:(略)
( 3 )立项依据:(略)
( 4)实施单位:(略)
( 5)项目期:(略)
( 6 )年度预算安排:(略)
( 7 )(略)年度项目绩效总目标是:(略)
产 出 指 标 :(略)
效益指标:(略)
满意度指标:(略)
第十部分 其他需要说明的情况
( 一)对空表的说明
(略)年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。
(略)年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。
( 二)对其他情况的说明
1.政府债务情况说明
(略)年本单位政府债务情况如下:(略)
2.其他项目支出绩效情况无。
3.预算公开管理文件无。
第十一部分 专业名词解释
( 一)机关运行经费:(略)
( 二) “ 三公”经费:(略)
( 三)财政拨款(补助)收入:(略)
( 四)其他收入:(略)
( 五)基本支出:(略)
( 六 )项目支出:(略)
( 七)政府采购:(略)
第十二部分 (略) 部门预算表
一、(略)年收支总表
二、(略)年收入总表
三、(略)年支出总表
四、(略)年财政拨款收支总表
五、(略)年一般公共预算支出表
六、(略)年一般公共预算基本支出表
七、(略)年一般公共预算 “ 三公 ”经费支出表
八、(略)年政府性基金预算支出表
九、(略)年项目支出表
十、(略)年国有资本经营预算支出表
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