目 录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
(二)财政拨款收支预算总体情况说明
(三)一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2、一般公共预算支出结构情况。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
(五)政府性基金预算支出情况说明
(六)国有资本经营预算支出情况说明
(七)项目支出预算情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“ 三公 ”经费支出情况说明
(一)一般公共预算“ 三公 ”经费支出总体情况说明。
(二)一般公共预算“ 三公 ”经费支出具体情况说明。
六、政府采购安排情况说明
七 、委托业务费安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
(二)对其他情况的说明
十一、专业名词解释
十二、(略)年部门预算表
十三、(略)年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门(单位)主要职责
湖北省机械工业学校是一所隶属于黄石市人民政府的全日制公办中等职业学校,始终坚守 “为党育人、为国育才” 的初心使命,牢固树立 “ 立足黄石、融入城市、服务产业” 的办学定位。 学校以机电装备制造类专业为核心,构建涵盖电子信息、土木建筑、财经商贸等多领域的专业体系,通过深化产教融合、校企合作,与东贝集团、诺德锂电等龙头企业共建产业学院、订单班和实训基地,推行“入学即入职、毕业即就业” 的协同育人模式。 学校注重学生全面发展,强化思政引领与五育并举,开展国防教育、志愿服务、非遗传承等实践活动,并持续提升教学改革与师资队伍建设,推动专业数字化升级与课程创新。 同时,学校积极服务区域经济与社会发展,承担技能培训、技术研发、社区教育等职能,助力黄石产业转型升级,为武汉都市圈重要增长极建设提供人才与智力支持。
第二部分 机构设置情况
湖北省机械工业学校为湖北工程职业学院的二级预算单位, 由0个局机关、0个直属参公管理事业单位、0个公益类事位合并编制报表。 学校现由中职管理部统筹行政教育教学工作,党委办公室( 院办),党委组织部( 统战部),党委宣传部,纪委办公室,工会, 团委,党委教师工作部(人事处),计财处,招生就业处(校友办),教务处,党委学生工作部( 学生工作处),发展规划处( 职教研究院),产教融合与产学研工作处, 图书馆,党委武装部 (保卫处),后勤管理处(基建处),继续教育学院, 国有资产管理(政府采购(招标)管理办公室(略)个职能处室为业务指导。 学院直属参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位 0个。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
( 一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则,湖北省机械工业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括:(略)
其中:(略)
2、支出预算情况。 (略)年度支出预算(略)万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。按支出功能分类本年支出预算构成为:(略)
按支出结构划分本年支出预算构成为:(略)
( 二)财政拨款收支预算总体情况说明
(略)年度财政拨款收支总预算(略)万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。
支出包括:(略)
( 三)一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
(略)年度一般公共预算支出(略)万元,与上年预算相比,一般公共预算支出增加0万元,提高0% 。
2、一般公共预算支出结构情况。
(略)年度一般公共预算支出(略)万元,主要用于以下方面:(略)
3、一般公共预算支出具体使用情况。
教育支出职业教育中等职业教育(略)年预算数为(略)万元, 比上年预算增加0万元,提高0% 。
( 四 )一般公共预算基本支出情况说2
(略)年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(五)政府性基金预算支出情况说明
(略)年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
( 六)国有资本经营预算支出情况说明
(略)年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(七)项目支出预算情况说明
(略)年度预算共安排项目支出(略)万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。 主要包括:(略)
项 目包括:(略)
第四部分 机关运行经费安排情况说明
(略)年本部门预算中没有安排机关运行经费预算,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年一致。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
( 一)一般公共预算“ 三公 ”经费支出总体情况说明。
(略)年 “ 三公 ”经费一般公共预算0万元, 与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
( 二)一般公共预算“ 三公 ”经费支出具体情况说明。
1、 因公出国(境)费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平,其中:
(1)公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
3、公务接待费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
(略)年本部门( 单位 )编制政府采购预算0万元, 与上年对比无增减变化,与上年预算持平。其中:(略)
(略)年, 面向中小企业采购预算0万元,其中面向小微企业采购预算0万元。
第七部分 委托业务费安排情况说明
(略)年本部门(单位)委托业务费预算支出(略)万元, 比上年减少(略)万元,减少(略).(略)%。减少的主要原因:(略)
第八部分 国有资产占用情况说明
截至(略)年(略)月(略)日,本部门单位占有房屋面积0平方米;单价(略)万元以上的通用设备0台(套);单价(略)万元的以上专用设备5台( 套);现有公务用车0辆,其中,一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,(略)年部门预算安排购置:(略)
第九部分 重点项目预算绩效情况说明
(略)年,本部门( 单位 )项目支出全面实施绩效目标管理,项 目总预算(略)万元, 1个项目, 与上年对比无增减变化,与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果,优化学校运行经费项目支出(略)年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。
重点项目预算绩效具体情况:
学校运行经费项目
( 1)项目概况:(略)
( 2)项目内容:(略)
( 3 )立项依据:(略)
均拨款标准(略)元/年/生,通过项目实施保证我校中职生均拨款达标。
( 4)实施单位:(略)
( 5)项目期:(略)
( 6 )年度预算安排:(略)
( 7 )(略)年度项目绩效总目标是:(略)
产出指标:(略)
效益指标:(略)
满意度指标:(略)
第十部分 其他需要说明的情况
( 一)对空表的说明
(略)年本部门(单位 )预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。
(略)年本部门(单位 )预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。
( 二)对其他情况的说明
1.政府债务情况说明
(略)年本部门(单位 )无政府债务,与上年一致。
2.其他项目支出绩效情况
无。
3.预算公开管理文件
无。
第十一部分 专业名词解释
( 一)机关运行经费:(略)
( 二) “ 三公”经费:(略)
( 三)财政拨款(补助)收入:(略)
( 四 )其他收入:(略)
( 五)基本支出:(略)
( 六 )项目支出:(略)
( 七)政府采购:(略)
第十二部分 (略) 部门预算表
一、(略)年收支总表
二、(略)年收入总表
三、(略)年支出总表
四、(略)年财政拨款收支总表
五、(略)年一般公共预算支出表
六、(略)年一般公共预算基本支出表
七、(略)年一般公共预算 “ 三公 ”经费支出表
八、(略)年政府性基金预算支出表
九、(略)年项目支出表
十、(略)年国有资本经营预算支出表
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