根据我院业务发展需要,拟采购如下审计服务,现进行市场调查,欢迎各符合条件的供应商报名。
一、项目内容
序号 | 项目 | 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团 | 广州医科大学附属番禺中心医院 | 广州市番禺区第七人民医院 | 1 | (略)年度财务报表审计 | / | | |
2 | (略)年度所得税汇算清缴 | / | | / |
3 | 内部控制审计 | | / | / |
3.1 | 其中:(略) | | / | / |
3.2 | 内部控制评价 | | / | / |
二、技术/服务要求
(一)合同服务期:(略)
报告出具时间:(略)
(二)人员要求:
1.中标人参与项目审计组成员不少于4人。
2.审计组带队负责人1人,要求为注册会计师;其他审计组成员要求中级及以上专业技术资格不少于3人。
3.内部控制审计方面,不少于2名审计组成员有内部控制风险评估、评价类审计工作相关服务经验(提供服务经历佐证材料)。
(三)服务内容:
1.广州医科大学附属番禺中心医院(略)年度财务报表审计、(略)年度所得税汇算清缴业务、医疗集团内部控制风险评估与评价专项审计。按照三级医院等级评审要求,结合番禺区卫生健康局公立医院财务绩效考核需要,现聘请会计师事务所对广州医科大学附属番禺中心医院开展(略)年度财务报表审计,开展(略)年度所得税汇算清缴业务,对医疗集团开展内部控制风险评估与评价专项审计,根据医院需求出具收支审计报告、所得税汇算清缴报告、医疗集团内部控制风险评估及评价报告共3份(一式三份)。其中,根据集团内部控制管理办法,本次医疗集团内部控制专项审计涉及风险评估、内控评价等内容。风险评估范围覆盖集团单位层面和业务层面,通过访谈、调查问卷等方式梳理单位风险现状,识别风险现状,确定相应的风险承受度、风险应对策略并出具年度风险评估报告;基于医院内控制度、实施措施与执行程序,通过访谈、问卷、查档、穿行测试等方式,对集团内控建立和实施有效性进行评价,发现问题和建议,并出具内部控制评价报告。
2.广州市番禺区第七人民医院(略)年度财务报表审计。按照二级医院等级评审要求,结合番禺区卫生健康局公立医院财务绩效考核需要,现聘请会计师事务所对广州市番禺区第七人民医院开展(略)年度财务报表审计,根据医院需求出具收支审计报告(一式三份)。
三、资格要求及政策要求
1、投标人须在中华人民共和国境内合法注册,具有独立法人资格,且为非外资独资或外资控股企业?。
2、投标人需具备财政部门颁发的会计师事务所执业证书?。
3、投标人必须遵守国家有关法律、法规和规章?。
4、已入驻广东省政府采购智慧云平台电子卖场。
四、报名材料
1、第三点所列资格要求及政策要求的对应材料或承诺函。
2、项目执行方案,包括报价(每个项目的单价)、拟派驻服务团队情况、内部控制同类案例、人数及现场工作天数等。
以上提供的资料均需加盖公司印章一式三份,并将电子版资料(标题:(略)